Nad Přehledem přijatých objednávek je možno hromadně generovat fakturu z více objednávek.
Po hrubém nafiltrování přehledu je třeba konkrétní objednávky vybrat zatržením zeleného výběrového příznaku.
Přijaté objednávky vybrané ke generování faktury.
Použití filtrace "označené" není nutné, ale je to přehlednější - víte, co jste skutečně vybrali.
Vybrané objednávky musí být od jednoho Odběratele - jinak se objeví zpráva: "Vznikla neočekávaná chyba (5002): Nelze generovat fakturu na více firem."
Použitím generátoru se nejprve nabídne dialogové okno s možností výběru, z jakých položek a s jakým množstvím bude faktura vygenerovaná.
Výběr typu položek a množství k fakturaci.
Všechny typy výběrů položek lze doplnit příznakem . Do faktury se pak přenese pouze množství, které z položky zbývá dodat.
Jestliže použijete typ výběru - dle generované dostupnosti - proběhne ještě před samostným generováním faktury přepočet skladové dostupnosti. Zjistí se tak, které položky z označených objednávek jsou skutečně "volné" skladem s ohledem na všechny ostatní nedodané přijaté objednávky seřazené dle potvrzeného termínu dodání. Tato akce může trvat delší dobu v závislosti na množství vašich dat, která se musí zpracovat.
Vazba na konkrétní objednávku je uvedena na řádku položky ve vygenerované faktuře.
V návaznosti na Konfiguraci přijatých objednávek mohou být položky ve faktuře odděleny nadpisem s číslem Přijaté objednávky, ze které byly použity.
Položky hromadně vygenerované faktury - vazby.